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Adiantamentos a fornecedor

Registra pagamento antecipado ao fornecedor (ex.: sinal em espécie antes da NF). O valor fica como ativo até ser abatido em um título a pagar definitivo.

Pré-requisitos

  • Permissão supplier_advance:create.
  • Classificação contábil de despesa/adiantamento no plano de contas.

Passo a passo

  1. Menu Financeiro → AdiantamentosNovo Adiantamento.
  2. Informe escopo, fornecedor, classificação e valor.
  3. Salvar.

Baixa contra NF

Quando o título definitivo existir, use a API POST /supplier-advances/{id}/settle com payable_id e valor — mesma tela de baixa será exposta na UI em marco futuro.

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